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老師,給對(duì)方公司付款后,因?yàn)楹怂沐e(cuò)誤,對(duì)方把多付的錢退給我們了,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84785020| 提問時(shí)間:2020 05/04 18:51
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,您付款時(shí)的分錄是怎么做的?
2020 05/04 18:52
84785020
2020 05/04 18:57
借:工程物資,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款(正數(shù))貸:銀行存款負(fù)數(shù)
立紅老師
2020 05/04 19:04
你好,發(fā)票的金額也是多開了么,?如果發(fā)票金額也是多開了,現(xiàn)在退回多余的款項(xiàng),對(duì)方應(yīng)給您方開紅字發(fā)票,然后您方?jīng)_減工程物資和進(jìn)項(xiàng)稅額
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