問題已解決

老師早,4月申報繳納屬期3月份的增值稅,分錄這樣寫: 3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 4月份繳納時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎?

84784968| 提問時間:2020 05/04 07:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉茜老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好 3月計提: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4月繳納 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2020 05/04 07:11
84784968
2020 05/04 08:08
我那樣寫不可以嗎?
劉茜老師
2020 05/04 08:35
你好 不可以呢 進銷項稅額現(xiàn)在不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,年底再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~