問題已解決

請問,外購了手機(jī)等等,發(fā)給員工,當(dāng)福利了,每人都有,增值稅是不用視同銷售的,但是所得稅需要視同銷售,問題是,在所得稅視同銷售的時候(匯算清繳時),要不要考慮增值稅?因?yàn)橛嬋牍芾碣M(fèi)用福利費(fèi)我記的是10萬,如果考慮所得稅的視同銷售,在5050納稅調(diào)整表的計入福利費(fèi)要不要記13萬?

84784965| 提問時間:2020 05/02 18:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 不要考慮增值稅,只考慮所得稅就可以了的 是的要計13萬
2020 05/02 18:26
84784965
2020 05/02 18:28
如果只考慮所得稅,不考慮增值稅,那就是10萬吧?不是13萬 只有考慮增值稅了才是13萬
84784965
2020 05/02 18:30
帳載金額10萬,稅收金額13萬?這么填嗎?還是帳載金額10萬,稅收金額10萬?
陳詩晗老師
2020 05/02 18:35
視同銷售的價格,不含增值稅的銷售價格確定 。
84784965
2020 05/02 18:40
帳載金額10萬,稅收金額13萬?這么填嗎?還是帳載金額10萬,稅收金額10萬?
陳詩晗老師
2020 05/02 19:02
是的,你這賬上的金額是10萬是成本金額,你是要按銷售價格填寫,不含 增值稅銷售價格是稅收
84784965
2020 05/02 19:10
我聽不懂。。。 我現(xiàn)在不明白所得稅的視同銷售,到底按照10萬確認(rèn)還是13萬確認(rèn)、我賬本里記的10萬福利費(fèi),按照稅法規(guī)定我應(yīng)該記13萬福利費(fèi)?那我還要調(diào)賬了?肯定不對??! 5050表稅收金額也是按工資的14%算啊,老師能不能講明白一點(diǎn)啊
陳詩晗老師
2020 05/02 19:24
13萬,你是要所得稅視同銷售,所得稅計稅是按13萬計稅處理
84784965
2020 05/02 19:41
這個13萬填到哪里呢?5050表沒有讓我填13萬的地方 有賬載金額和實(shí)際發(fā)生額 ,張載金額我肯定填10萬,實(shí)際發(fā)生額填13萬還是10萬呢?稅收金額是工資的14%為限,這個稅收金額不能填13萬
陳詩晗老師
2020 05/02 19:46
首先,你的賬載金額10萬,稅收金額13萬,后面就有納稅調(diào)增3 然后你計算所得稅直接是按13萬計算的了
84784965
2020 05/02 19:52
稅收金額按照我工們資的14%為限,我們?nèi)ツ旯べY總額200萬,(福利費(fèi)做多扣28萬),現(xiàn)在我賬載金額填10萬,實(shí)際發(fā)生額填10萬,稅收金額填13萬,這樣可以嗎?
84784965
2020 05/02 19:55
不對,我稅收金額只能填10萬,為什么填13萬?。课腋揪筒挥谜{(diào)整啊,老師您看看5050表行嗎?5050根本沒有能填13萬的地方,麻煩看一下
陳詩晗老師
2020 05/02 20:01
你截圖出來,同學(xué)。把你填寫的
84784965
2020 05/02 20:08
這個圖
陳詩晗老師
2020 05/02 20:14
賬載金額 填寫10,稅收金額填寫10. 填寫10,你這里
84784965
2020 05/02 20:15
我也覺得都填10是對的,那么13這個數(shù)究竟填到哪里呢?算了半天算出來的,用不上嗎?
陳詩晗老師
2020 05/02 20:26
是的,你這13是在視同銷售收入明細(xì)調(diào)整表里面填寫的 就是有一張關(guān)于收入的調(diào)整附表
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