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員工預(yù)支工資如何做會(huì)計(jì)分錄

84784977| 提問時(shí)間:2020 05/01 17:19
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借 其他應(yīng)收款-xx 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 滿意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝
2020 05/01 17:20
84784977
2020 05/01 17:23
支出的錢做應(yīng)收款嗎?
王曉老師
2020 05/01 17:24
你好,是的,做其他應(yīng)收款。 發(fā)放工資時(shí),把其他應(yīng)收沖掉 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--xx
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