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兩個(gè)工地,老板要做兩個(gè)獨(dú)立賬,但是都用個(gè)公賬,怎么處理
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話,分別建賬,收入成本,各自算各自的,就可以了
2020 04/30 11:54
84785045
2020 04/30 11:56
可問題是公司公賬只有一個(gè),辦公室用了,地下兩個(gè)工程做兩個(gè)獨(dú)立賬,如果用到公賬怎么處理,辦公室也登,然后工程獨(dú)立賬從公賬支出也要登記,那不是重復(fù)了
84785045
2020 04/30 11:57
現(xiàn)在就是分別建賬,但是用到公賬怎么分身處理,而又不重復(fù)登記
許老師
2020 04/30 11:58
辦公室登記的,是兩個(gè)工程合計(jì)的吧?這個(gè)是外賬,是提供給稅務(wù)局的
你們的兩個(gè)工地賬,是自己看的。。。 兩套賬,是平行的哦
84785045
2020 04/30 11:58
比如我用一個(gè)公司辦公室賬,一個(gè)1工地獨(dú)立賬,一個(gè)2工地獨(dú)立賬。公賬肯定在辦公室,那如果1和2用公賬支出了,辦公室公賬支出肯定要登記,那么1和2用公賬又登記,這就重復(fù)了
許老師
2020 04/30 11:59
是平行的,不用相互影響,看我上面寫的哦
84785045
2020 04/30 12:00
可是我現(xiàn)在是辦公室歸辦公室,工地歸工地。
84785045
2020 04/30 12:02
都是獨(dú)立的
許老師
2020 04/30 12:02
辦公室的賬,能夠反映所有的問題嗎?
84785045
2020 04/30 12:03
不能,辦公室只是辦公室開支。不涉及到工地
許老師
2020 04/30 12:05
哦哦,這樣的話,你們合并外賬的時(shí)候,就要考慮,哪些是重復(fù)登記的,把它剔除掉。。。 這樣的話,是有點(diǎn)麻煩了
84785045
2020 04/30 12:06
所以現(xiàn)在就是怎么處理,同時(shí)用到公賬除了重復(fù)登記外,有什么不重復(fù)的辦法
84785045
2020 04/30 12:06
這樣的話,我交給老板的報(bào)表也可能出重復(fù)的
許老師
2020 04/30 12:08
要不和辦公室約定,涉及公賬的收入或支出,統(tǒng)一的,只有一方記入。。。
84785045
2020 04/30 12:10
比如1工地用公賬支出費(fèi)用5萬,那辦公室登記了,我1工地不登記的話那我給老板的表是不是1工地沒支出5萬,那咋搞。
84785045
2020 04/30 12:10
如果1工地登記支出5萬辦公室沒登記,那么辦公室怎么體現(xiàn)公賬余額
許老師
2020 04/30 12:16
這個(gè)的話,要同時(shí)體現(xiàn),只有都登記了。不過,把重復(fù)的,合并報(bào)表時(shí),消除的
84785045
2020 04/30 12:19
我是內(nèi)賬,這些都是獨(dú)立賬,給老板是都是獨(dú)立給的不合并。而且我這不只兩個(gè)工地,5 6個(gè)工地都是獨(dú)立賬,都有用到公賬
許老師
2020 04/30 12:22
哦哦,這樣的話,你就給工地的獨(dú)立賬,給老板看,就行了。
工地的收入支出銀行存款合計(jì)數(shù),可以和公賬銀行存款余額對(duì)上,就可以了
84785045
2020 04/30 12:38
但是辦公室又有銀行存款,那公賬余額在誰那
許老師
2020 04/30 13:28
余額的話,是你們每個(gè)月,去打出的對(duì)賬單呀
84785045
2020 04/30 17:14
老師,平時(shí)都是用老板私賬給錢,然后可以用公賬還老板私賬錢嗎?怎么做
許老師
2020 04/30 18:14
老板私賬付錢 記入 XX費(fèi)用(或者其他什么的) 對(duì)應(yīng)的科目 是其他應(yīng)付款-老板
公賬還錢 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款
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