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老師您好:當(dāng)時把客房收入已經(jīng)進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入科目了,但現(xiàn)在要退錢,這個分錄怎么做?。?/p>

84784977| 提問時間:2020 04/28 16:06
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(紅字) 貸:現(xiàn)金
2020 04/28 16:09
84784977
2020 04/28 16:13
老師:那這樣的話,我們本月總共收入了9000,如果這1000記成紅字,我們利潤表上營業(yè)收入科目不就成了8000了?那我們在給上級單位報(bào)營業(yè)收入該報(bào)8000還是9000呢?
文文老師
2020 04/28 16:23
在給上級單位報(bào)營業(yè)收入該報(bào)8000
84784977
2020 04/28 16:27
老師:我們單位重新反結(jié)賬來著,在用不用重新申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表了,以前申報(bào)過的和現(xiàn)在反結(jié)賬之后數(shù)字不一樣了。
文文老師
2020 04/28 16:29
現(xiàn)在退錢,沖減的是現(xiàn)在的收入,申報(bào)表可在本月減少1000元的收入
84784977
2020 04/28 16:32
老師:退費(fèi)的時候不用應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅這個科目可以嗎?
84784977
2020 04/28 16:33
就直接,借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:銀行存款,這樣可以嗎?
文文老師
2020 04/28 16:37
不考慮增值稅的話,可以這樣處理
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