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銷售方跨年紅沖專票 購買方已抵扣如何做賬務處理
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速問速答借應收賬款負數(shù)貸以前年度損益調(diào)整,負數(shù)應交稅費負數(shù)。
2020 04/28 14:09
84785045
2020 04/28 14:21
不做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2020 04/28 14:24
購買方借應付賬款貸庫存商品進項轉(zhuǎn)出剛才的是銷售方的分錄。
84785045
2020 04/28 14:35
不走以前年度損益調(diào)整這個科目是嗎?
郭老師
2020 04/28 14:37
你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
84785045
2020 04/28 14:41
沒有 因為這筆當時是借方掛費用和進項 貸方掛銀行存款
郭老師
2020 04/28 14:44
借應付帳款貸以前年度損益調(diào)整,進項轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
84785045
2020 04/28 14:51
當時是直接進費用支付的 沒有掛往來 現(xiàn)在借方能掛應付賬款嗎?
郭老師
2020 04/28 14:53
對方給你錢了嗎?如果對方給你錢了,借銀行存款貸應付賬款。
84785045
2020 04/28 15:02
謝謝老師
郭老師
2020 04/28 15:08
不用客氣的。
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