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已經(jīng)開了的專票,不抵扣,怎么賬務(wù)處理?
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速問速答你是現(xiàn)在不抵扣,以后抵扣,還是不打算抵扣
2020 04/25 13:48
84784990
2020 04/25 13:48
不打算抵扣
辜老師
2020 04/25 13:51
那直接按含稅金額入賬
84784990
2020 04/25 13:51
分錄怎么做
辜老師
2020 04/25 13:52
借:XX費用 貸:應(yīng)付賬款
84784990
2020 04/25 13:53
那這樣的話,這個票據(jù)不成了滯留票了嘛
辜老師
2020 04/25 13:54
你也可以認(rèn)證抵扣,然后進項稅轉(zhuǎn)出
84784990
2020 04/25 13:55
具體分錄怎么做老師
辜老師
2020 04/25 13:56
借:XX費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)付賬款
借:XX費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
84784990
2020 04/25 13:58
好的,謝謝老師,老師像這種,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,月末有余額需要轉(zhuǎn)出嘛
辜老師
2020 04/25 13:58
要的,需要繳納增值稅的時候,要一并結(jié)轉(zhuǎn)的
84784990
2020 04/25 14:19
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是啥
辜老師
2020 04/25 14:22
就是月末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
84784990
2020 04/25 14:24
是啊。。具體分錄能寫一下嘛老師
辜老師
2020 04/25 14:33
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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