問(wèn)題已解決

老師,計(jì)提工資了,但是沒(méi)有發(fā)放,我可以寫(xiě)一筆 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-某某 后面用轉(zhuǎn)給他的錢(qián)來(lái)沖,可以不?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/22 17:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放是這樣做分錄才是的 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
2020 04/22 17:21
84785028
2020 04/22 17:22
對(duì),然后我寫(xiě)一筆發(fā)放工資,掛到個(gè)人的其他應(yīng)付款上,用后面給他轉(zhuǎn)的錢(qián)來(lái)沖可以不。
鄒老師
2020 04/22 17:28
你好,如果是個(gè)人墊付了工資,今后是可以轉(zhuǎn)賬給對(duì)方?jīng)_銷(xiāo)其他應(yīng)付款掛賬的
84785028
2020 04/22 17:31
不是,應(yīng)該是發(fā)給李明的,但是還沒(méi)有發(fā),我能不能寫(xiě)個(gè)分錄,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-李明, 因?yàn)楹竺娼o他轉(zhuǎn)錢(qián)了,這樣做合理不。
鄒老師
2020 04/22 17:32
你好,不需要,沒(méi)有發(fā)放就在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了,而不需要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款核算的
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