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老師,公司收到利息收入手工計(jì)賬怎計(jì),然后怎結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

84785038| 提問時(shí)間:2020 04/22 16:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
借銀行貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入貸 本年利潤
2020 04/22 16:16
84785038
2020 04/22 16:19
這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是紅字對嗎
玲老師
2020 04/22 16:27
你好 是藍(lán)字的, 你好 是藍(lán)字的,
84785038
2020 04/22 16:41
麻煩看下我這收到的國債利息收入對嗎
84785038
2020 04/22 16:42
有個(gè)老師叫我充減財(cái)務(wù)費(fèi)用的,因?yàn)閲鴤敲舛愂杖?,公司也一直虧損,然后我這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
84785038
2020 04/22 16:43
以前好像說手工寫財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方用紅字
玲老師
2020 04/22 16:45
我給你寫的分錄貸方記,財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際就是充減財(cái)務(wù)費(fèi)用了,因?yàn)槟闶鞘止ぷ鲑~,所以寫在貸方了
84785038
2020 04/22 16:51
好,謝謝
玲老師
2020 04/22 16:57
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
84785038
2020 04/22 17:12
老師,能幫我把上面那一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用還有個(gè)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄寫看看嗎
84785038
2020 04/22 17:12
數(shù)額就那么多
玲老師
2020 04/22 17:19
借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用 正數(shù) 貸本年利潤
84785038
2020 04/22 17:44
管理費(fèi)用本來是借正數(shù)的
玲老師
2020 04/22 17:54
是呀 因?yàn)槟阌浽谫J方的所在在借方轉(zhuǎn)出的 也是正數(shù)
84785038
2020 04/22 18:01
我上面的憑證管理費(fèi)用從借方轉(zhuǎn)貸方了,你看下
玲老師
2020 04/22 18:15
你一共發(fā)我二張圖 第二張圖上費(fèi)用的兩個(gè)科目金額都在貸方
玲老師
2020 04/22 18:17
第二張圖是結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用 不對 應(yīng)是在借方負(fù)數(shù) 因?yàn)槟愕谝粋€(gè)分錄是在貸方負(fù)數(shù) 轉(zhuǎn)出就在借方負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用沒看到原來在哪個(gè)方向 要是原來在借方 你現(xiàn)在在貸方是對的
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