问题已解决
兩個(gè)行政事業(yè)單位合并,對(duì)已經(jīng)計(jì)提完折舊和未計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)分別應(yīng)該怎么入賬?
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你好,同學(xué)。
你這并入方直接時(shí)
借 固定資產(chǎn)
貸 累計(jì)折舊
就相當(dāng)于是把固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊全部并入處理
2020 04/22 12:25
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84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 04/22 12:27
沒(méi)有計(jì)提完折舊的是否需要按照凈值入賬呢?
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/22 12:28
你的固定資產(chǎn)原值,折舊,凈值全部要并入的
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84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 04/22 12:33
再打擾一下老師,沒(méi)有計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)在并入時(shí)的賬務(wù)處理怎么做呢?
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/22 12:50
直接是按原值交入就可 以了的。
你這并入時(shí)
借 資產(chǎn)類(lèi)
貸 負(fù)債類(lèi)
凈資產(chǎn)類(lèi)
就是凈所有科目并過(guò)來(lái)的
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