問題已解決

請(qǐng)問老師,發(fā)票戶供應(yīng)商付貨款,一半用銀行付,一半用港幣支票支付,有收到蓋財(cái)務(wù)章收據(jù),收據(jù)上注明收港幣票,港幣支付這邊外賬我要怎么做賬?

84785010| 提問時(shí)間:2020 04/21 14:57
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李亮老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料 貸銀行存款 港幣*月初一號(hào)匯率
2020 04/21 15:48
84785010
2020 04/21 15:50
港幣支票是個(gè)人的
84785010
2020 04/21 15:51
是付以前欠款
84785010
2020 04/21 15:51
還有,我公司上個(gè)會(huì)計(jì)去年的時(shí)候扣社保分錄時(shí)記入管理費(fèi)用(單位)記少了,其他應(yīng)收款(個(gè)人)記多了,一整年下來有5萬多,我要怎么調(diào)整?可以合成一筆調(diào)整嗎?:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 這樣子的話期末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
李亮老師
2020 04/21 16:29
借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸其他應(yīng)付款個(gè)人 港幣*月初一號(hào)匯率
84785010
2020 04/21 16:31
還有,我公司上個(gè)會(huì)計(jì)去年的時(shí)候扣社保分錄時(shí)記入管理費(fèi)用(單位)記少了,其他應(yīng)收款(個(gè)人)記多了,一整年下來有5萬多,我要怎么調(diào)整?可以合成一筆調(diào)整嗎?:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 這樣子的話期末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
李亮老師
2020 04/21 16:38
可以合成一筆調(diào)整,視為當(dāng)期費(fèi)用正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤即可
84785010
2020 04/21 16:58
金額比較大,五萬多
84785010
2020 04/21 16:59
回匯算清繳有什么影響?
李亮老師
2020 04/22 08:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整的費(fèi)用只能算在調(diào)整當(dāng)年,應(yīng)該是這樣的
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