問(wèn)題已解決

老師,所屬期是3月發(fā)生的費(fèi)用45000元 但是發(fā)票開(kāi)票時(shí)間是4月,這種情況該如何做分錄?謝謝

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/21 09:49
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,同學(xué), 借:成本費(fèi)用科目 貸:其他應(yīng)付款 下月正式發(fā) 票回來(lái)后,先沖銷上面的分錄,然后按正常程序走賬。
2020 04/21 09:53
84784995
2020 04/21 09:55
那摘要怎么寫?
曉宇老師
2020 04/21 09:57
摘要:預(yù)估XX費(fèi)用即可。
84784995
2020 04/21 10:11
先預(yù)估:借:管理費(fèi)用45000 貸:其他應(yīng)付款 發(fā)票開(kāi)來(lái):借:管理費(fèi)用_45000 貸:其他應(yīng)付款 _45000 借:管理費(fèi)用45000 貸:其他應(yīng)付款 45000
曉宇老師
2020 04/21 10:14
是的,同學(xué),你的分錄正確。
84784995
2020 04/21 10:20
這種做法與暫估材料差不多
曉宇老師
2020 04/21 10:27
是的,同學(xué),您的理解正確。
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