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法人墊付的材料款的會(huì)計(jì)處理怎么做?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/21 09:39
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款
2020 04/21 09:39
84784962
2020 04/21 09:41
收到款項(xiàng)時(shí)應(yīng)該怎么處理呢?
紫藤老師
2020 04/21 09:43
法人墊付的材料款 以后付給法人。借 其他應(yīng)付款貸 銀行存款
84784962
2020 04/21 09:44
收到法人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)應(yīng)該是借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 嗎?
紫藤老師
2020 04/21 09:50
收到法人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
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