問(wèn)題已解決

3月份有一筆報(bào)銷(xiāo)款,出納因?yàn)榭村e(cuò)金額,多給員工報(bào)銷(xiāo)了600元,然后會(huì)計(jì)也按照錯(cuò)誤的金額入賬了,但是4月份中旬查出錯(cuò)誤,然后員工返回了這筆報(bào)銷(xiāo)款,會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么處理這筆業(yè)務(wù)

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/20 21:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷(xiāo)入帳的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2020 04/20 21:01
84784968
2020 04/20 21:06
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金
bamboo老師
2020 04/20 21:07
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 借:庫(kù)存現(xiàn)金 借方藍(lán)字
84784968
2020 04/20 21:10
好的,非常感謝老師
bamboo老師
2020 04/20 21:11
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784968
2020 04/20 21:46
再問(wèn)一下出納在日記賬里應(yīng)該做什么更正
bamboo老師
2020 04/20 21:54
登記收到庫(kù)存現(xiàn)金這筆分錄就好了 其他不用處理
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