問題已解決

以前一直沒注意,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)帳面應(yīng)交稅費(fèi)與申報表中的應(yīng)交稅費(fèi)不一致,該如何調(diào)整?分錄該怎么做?

84784988| 提問時間:2020 04/20 12:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,您說提是增值稅么,是小數(shù)的尾差么?
2020 04/20 12:43
84784988
2020 04/20 12:45
是增值稅,不是尾差,就是兩個數(shù)字差好幾百元
84784988
2020 04/20 12:47
申報表應(yīng)該沒錯,錯在帳面
立紅老師
2020 04/20 12:50
你好,是賬上多計了還是少計了
84784988
2020 04/20 12:51
帳上多計了,正?,F(xiàn)在應(yīng)為零,帳上顯示還需交幾百元
立紅老師
2020 04/20 13:02
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:以前年度 損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
84784988
2020 04/20 13:05
需要附上說明或單據(jù)嗎?
立紅老師
2020 04/20 13:06
你好,需要附自已寫的說明就可以
84784988
2020 04/20 13:07
謝謝老師
立紅老師
2020 04/20 13:08
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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