問題已解決
老師,我第一任做工資按照計提當月,發(fā)放上月計算,第二任,直接做了當月計提當月發(fā)放,我應該按那個做
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速問速答同學好,實務中工資是月底計提當月,下月發(fā)放上月的工資
2020 04/19 09:49
84784978
2020 04/19 09:50
那我現(xiàn)在遇到個問題,我看前任,他做了當月計提當月發(fā)放了,我該如何調整,馬上做匯算清繳了,他做的2018也就是去年五月做的匯算清繳,他直接調整工資里面,稅務和會計都填了當月做賬當月發(fā)放,這樣不是錯了嗎
湯貴彬老師
2020 04/19 09:59
當月計提,當月發(fā)放也是可以的,
84784978
2020 04/19 10:05
那我現(xiàn)在按那個調整比較好,老師
84784978
2020 04/19 10:07
現(xiàn)在賬上是還掛著一個月工資沒發(fā),有余額,然后去年接受的會計直接做了當月計提當月發(fā),帳確是還是掛著的,他2018匯算清繳做的是稅法和會計一樣,等于就是當月計提當月發(fā)是嗎
湯貴彬老師
2020 04/19 10:17
同學,你的掛的未發(fā)放工資是,今年的還是去年的
84784978
2020 04/19 10:21
就是應付工資一直掛著一個月工資未發(fā),貸方例如一萬余額!我問前任,她說她沒有查前前任為什么應付工資貸方有余額,她就什么我沒管,就直接按自己的方式計提,就是當月計提當月發(fā)放了,然后在2019-5月做的2018匯算清繳,直接稅法和會計都做了整個一年計提和發(fā)放,我們一個月例如工資是一萬,她做工資調整,就是稅法和會計都做了十二萬
湯貴彬老師
2020 04/19 10:30
是前任沒有處理好,你可以把這個貸方數(shù)在匯算清繳前發(fā)放了,就是你們的費用
如果你不想調整,那就做以前年度損益調整,把多計提的沖掉
84784978
2020 04/19 10:34
老師意思,就是把這個一萬工資發(fā)掉對吧,借應付工資貸現(xiàn)金,就是前前任和前任交接的那個月,其實前任就少發(fā)了這個月的,她做的都是當月計提當月發(fā)放了!老師意思,我現(xiàn)在就發(fā)了這筆,這樣就是接下來應付工資沒有余額,今年做2019匯算清繳也就簡單了,不用調整對嗎,就是會計和稅法一樣,都是十二萬
湯貴彬老師
2020 04/19 10:43
嗯是的,發(fā)掉,你今年做賬可以重新計提新的
84784978
2020 04/19 10:43
這是前任去年做的2018的匯算清繳,是不是其實如果他查到前前任是當月計提下月發(fā)放,他就應該填帳載金額55000,實際發(fā)生扣掉十二月的工資的?因為前任是計提當月發(fā)放上月,其實是要到2020.1才發(fā)2019。12月工資
湯貴彬老師
2020 04/19 10:46
你的理解是對的,前任會計的。當月計提了,下月發(fā)掉
湯貴彬老師
2020 04/19 10:49
前任會計,如果你們工資發(fā)放比較及時,當月發(fā)放當月計提也是可以的,現(xiàn)實中往往是當月計提次月發(fā)放
84784978
2020 04/19 10:49
那我現(xiàn)在從四月開始就當月計提當月發(fā)放是吧,那明年匯算清繳,我今天補發(fā)前面的,不用再調整吧,就都填一年整年的
湯貴彬老師
2020 04/19 10:50
今天補發(fā)前面的,可以的
84784978
2020 04/19 10:52
我也覺得現(xiàn)實是應該當月計提下月發(fā)放是比較合理,那老師,我能帳不動嗎,我現(xiàn)在開始帳備注改為計提當月,發(fā)放次月,也不要吧那個工資發(fā)了,繼續(xù)掛著!都不要動帳?可以嗎!反正只要手工改下前任的憑證即可!備注欄哪里!就是匯算清繳我這次該怎么填
湯貴彬老師
2020 04/19 10:54
前面的應付賬款貸方你要發(fā)掉,匯算清繳才不用修改
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