問題已解決

請問老師,現(xiàn)在匯算清繳算出的所得稅費用,19年年底沒有計提,那現(xiàn)在該怎么處理?分錄該怎么做呢?

84784999| 提問時間:2020 04/16 15:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費所得稅 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 04/16 15:52
84784999
2020 04/16 15:57
老師,實務(wù)工作中到年底了,是不是先把所得稅算出來?這樣就可以進入當(dāng)年的費用里了?可以說一下你們的工作經(jīng)驗嗎?
84784999
2020 04/16 16:00
沒記入19年的所得稅費用,匯算出來的所得稅是不是相當(dāng)于19年多交了所得稅?
馬老師
2020 04/16 16:26
實際工作中都是在每個季度的最后一個月 利潤表先做出來 根據(jù)累計的利潤總額計算出應(yīng)該計提的所得稅 在月底計提
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~