問題已解決

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)有錯誤,然后銷售方重新開了發(fā)票,又給我開了紅字發(fā)票,那我現(xiàn)在這個分錄應(yīng)該怎么做?

84784977| 提問時間:2020 04/15 15:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 取得的紅字發(fā)票,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 補開的藍字發(fā)票,借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目
2020 04/15 15:32
84784977
2020 04/15 15:37
老師,那我能不能直接這樣
84784977
2020 04/15 15:37
跟我的增值稅表符合
鄒老師
2020 04/15 15:40
你好,紅字發(fā)票是做進項稅額負(fù)數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出 你認(rèn)為與增值稅申報表不符的地方是哪里呢?
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