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請問,企業(yè)匯算清繳,多交的企業(yè)所得稅怎么做會計(jì)分錄???

84785040| 提問時間:2020 04/15 11:37
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,不用額外做分錄的,就放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方
2020 04/15 11:38
84785040
2020 04/15 11:41
那貸方是什么
汪晨老師
2020 04/15 11:42
你好,交的時候,交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
84785040
2020 04/15 11:44
我在去年12月已經(jīng)計(jì)提了500元的所得稅,在今年1月已經(jīng)交了?,F(xiàn)在匯算清繳,要補(bǔ)交1244.5元,想知道1244.5元這個會計(jì)分錄怎么寫
汪晨老師
2020 04/15 11:45
你好,計(jì)提 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
84785040
2020 04/15 11:54
匯算清繳的時候不用計(jì)提嗎???按道理說,應(yīng)該在12月計(jì)提的,但當(dāng)時不知道應(yīng)該交多少?,F(xiàn)在匯算清繳知道交多少了,在哪個月計(jì)提呢???
汪晨老師
2020 04/15 11:56
你好,就在匯算清繳的當(dāng)月計(jì)提就可以了。
84785040
2020 04/15 15:06
這樣的話,在19年的報(bào)表里,所得稅費(fèi)科目就多了去年的企業(yè)所得稅,在今年匯算清繳是不是要把去年的企業(yè)所得稅去掉???該怎么做???
84785040
2020 04/15 15:47
在嗎老師
84785040
2020 04/15 16:02
老師你還在嗎?
汪晨老師
2020 04/15 17:04
你好,去年已經(jīng)計(jì)提了500元,現(xiàn)在匯算清繳,要補(bǔ)交1244.5元,在2020年匯算清繳月份,補(bǔ)提差額,再做繳納分錄
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