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小規(guī)模納稅人月銷售20萬,公司按季申報,請問這個符號未達(dá)到起征點免增增值稅嗎?

84784989| 提問時間:2020 04/14 10:50
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果季度未達(dá)到起征點,就是減免增值稅的。
2020 04/14 10:50
84784989
2020 04/14 10:54
我今天做申報的時候申報系統(tǒng)里面還是提示要交增值稅是怎么回事?。课姨盍松陥蟊碇鞅砗蜕陥蟊砀搅匈Y料,不知道是不是還需要填其他表呢?
月月老師
2020 04/14 10:55
你好,我看一下你的申報表。
84784989
2020 04/14 11:07
月月老師
2020 04/14 11:08
你好,你的銷售都是開具的專票嗎
84784989
2020 04/14 11:27
是的,一月份開了兩張專票共計20萬,二三月份沒有銷售收入。不知道季度銷售未超過30萬免增增值值稅是怎么理解?我的申報表填寫有誤嗎?
月月老師
2020 04/14 11:28
你好,小規(guī)模納稅人開具專票是不享受增值稅減免的,是需要交納的,如果代開的時候已經(jīng)繳納了,在主表23行預(yù)繳稅額那里填上已經(jīng)繳納過的增值稅。
84784989
2020 04/14 11:59
優(yōu)惠政策:2019年1月1日至2021年12月31日,小規(guī)模納稅人合計月銷售額未超過10萬(季度30萬),免征增值稅。這個怎么理解呢?本公司應(yīng)該是符號這個條件的呀
月月老師
2020 04/14 12:40
你好,這是普票+專票合計不超過30萬,普票部分免征增值稅,專票不減免增值稅,小規(guī)模納稅人專票部分的附加稅可以減半征收。
84784989
2020 04/15 10:07
謝謝老師,原來優(yōu)惠政策是針對普票的。還有一個問題想請教您一下,公司去年交的稅款有享受優(yōu)惠政策,稅務(wù)通知過去辦理了退稅申請,當(dāng)時稅務(wù)核算意見退還方式是抵扣欠稅,不知道這次做申報的時候填寫申報表要注意什么呢?還是稅務(wù)那邊會直接抵減稅款呢?
月月老師
2020 04/15 10:46
你好,是什么稅享受優(yōu)惠要辦理退稅呢,是所得稅嗎
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