問題已解決
老師我們1月份有一張發(fā)票開錯了,導致第一季度需要交增值稅,那今月我們把它沖紅掉,可以不交稅嗎,或者申請退稅?
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速問速答你現(xiàn)在申報就按照之前的開票額來申報的。不能不交
2020 04/13 11:10
84785042
那下月我可以沖紅退稅嗎?
樸老師
2020 04/13 11:18
退不了,只能沖紅第二季度的
84785042
2020 04/13 11:34
我就是第二季度沖紅全部的,不在不開票,然后可以申請退稅?
樸老師
2020 04/13 11:40
需要去稅務機關開通“增值稅負數(shù)申報申請”。
這樣子才能夠在增值稅申報表中填寫負數(shù)申報。
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