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資產(chǎn)負債表中應收賬款為應收借方加上預收借方,預收賬款為應收貸方加上預收貸方,我可以直接用應收減預收的差額填報資產(chǎn)負債表嗎

84785033| 提問時間:2020 04/11 16:08
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,不可以的,應收預收是兩個科目,各自按照自己的填列
2020 04/11 16:08
84785033
2020 04/11 16:10
那我去年報表的時候就這么填寫的,今年報表期初數(shù)可以直接用這個嗎
84785033
2020 04/11 16:13
就是去年的時候填的差額,今年的期初數(shù)我是應該用實際的,還是必須得用去年報表的數(shù)
冉老師
2020 04/11 16:15
你好,期初跟去年一致,今年的按照實際填寫
84785033
2020 04/11 16:17
還有我其他應付款為負數(shù),要調(diào)到其他應收款里面嗎
冉老師
2020 04/11 16:18
你好,其他應付款為負值的話,調(diào)到其他應收款中
84785033
2020 04/11 16:23
預付賬款可以調(diào)到應付賬款嗎
冉老師
2020 04/11 16:24
預付賬款如果是負數(shù),調(diào)整到應付賬款
84785033
2020 04/11 16:25
預付賬款為正數(shù)
冉老師
2020 04/11 16:27
你好,如果正數(shù),是不可以調(diào)整的,因為預付是資產(chǎn)科目
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