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成本是不是都要到月末過完后才能核算嗎?畢竟月末過完后,才能知道水電費,還有職工薪酬這些,但如果月中賣出的話,營業(yè)成本會計分錄其不是不能做出???
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速問速答你好 一般是月末做 的 出不來數(shù)據(jù) 也可以下月初做
2020 04/11 16:06
84784965
2020 04/11 16:11
如果賣給1000個客戶,那其不是這1000個客戶要到下月做1000筆會計分錄???
玲老師
2020 04/11 16:24
當期就可以做分錄的 這是可以出來數(shù)據(jù) 的
84784965
2020 04/11 16:35
是不是這個意思:有100個客戶就做100筆這會計分錄 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,這樣來區(qū)分客戶, 而成本到月初核算出來,就隔月匯總一下這100個客戶只做一筆(不用每個客戶輸進去): 借:營業(yè)成本,貸:庫存商品,對嗎
玲老師
2020 04/11 16:44
是的,可以這樣處理的
玲老師
2020 04/11 16:45
但是你結轉成本的分錄一定要寫在發(fā)生當月,月份不要記錯了
84784965
2020 04/11 16:57
寫在發(fā)生月那一天都行是嗎?還有這個成本不管有1000個客戶還是1億個客戶,只做一筆匯總的會計分錄就行吧???
84784965
2020 04/11 17:00
寫在發(fā)生月那一天都行是嗎?還有這個成本不管是賣出去1000不同款式,還是賣出1億個不同款式,只做一筆匯總的成本會計分錄就行是嗎?借:主營業(yè)成本,貸庫存商品
玲老師
2020 04/11 17:02
你好 結轉成本是需要單獨錄入相應分錄的
借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品——某某產品
如果有多筆銷售,那出庫單就有很多張的附在后面
84784965
2020 04/11 17:31
關鍵當月做出單個成品會計分錄,要下個月的月初有職薪酬的數(shù)據(jù)和水電費的數(shù)據(jù)才能核算出來,如果下個月的月初才來補上這會計分錄,如果有100000筆,那其不是要補100000筆會計分錄
玲老師
2020 04/11 17:36
你好 庫存商品不是有金額嗎 按銷售的數(shù)據(jù) 和單價就計算出來成本了
84784965
2020 04/11 17:37
我月頭才生產,月中賣,怎么可能知道這個產品的成本,要知道這個成本,如果月底過完后,拿到水電費和職工薪酬才能核算
玲老師
2020 04/11 17:39
你銷售的不是完的產品嗎 ?沒有數(shù)據(jù) 你咋結轉到庫存商品的 ?
玲老師
2020 04/11 17:40
你要是沒有數(shù)據(jù) 就等著出來數(shù)據(jù) 再結轉
玲老師
2020 04/11 17:40
這個按你實際情況
84784965
2020 04/11 17:47
我們是這樣的,就是3月頭生產100款型號的產品,然后3月中80個型號賣給50個不同客戶,那么3月中就做個會計分錄:借:應收賬款,貸:營業(yè)收入 而等到下個月4月初核算完成本(因為這時候水電費與職工薪酬才拿到數(shù)據(jù)),然后補上上個月3月的成本會計分錄,把賣出去80個型號,只做一筆成本會計分錄,做在發(fā)生月3月31日:借:營業(yè)成本,貸:庫存商品,而賣出去80個型號的明細不寫
玲老師
2020 04/11 17:56
結轉銷售成本時,庫存商品需要寫上具體銷售的型號
84784965
2020 04/11 18:01
那么能不能,例如同個型號賣給1000個不同客戶,那么這1000個客戶的成本匯總成只做一筆,因為同個型號,這樣可行嗎
玲老師
2020 04/11 18:16
是的,可以這樣寫的,就是結轉主營業(yè)務成本時,借主營業(yè)務成本貸庫存商品具體型號
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