問題已解決

以前已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)票錯了現(xiàn)在紅沖了,帳務(wù)處理怎么做,分錄怎么寫?

84785014| 提問時(shí)間:2020 04/11 10:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
原來分錄 不變 金額負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)抵扣的填寫表二轉(zhuǎn)出
2020 04/11 10:34
84785014
2020 04/11 10:40
你的意思是帳務(wù)上直接原分錄紅沖就可以嗎?申報(bào)表里面轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅?附加稅要不要處理
玲老師
2020 04/11 10:48
你好 是這樣處理,不影響附加稅
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