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過了一年,以前的發(fā)票紅字沖銷了,但以前已經(jīng)做過報表了,怎么在這次的報表中更改

84785003| 提問時間:2020 04/09 15:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)紅字沖銷的發(fā)票在現(xiàn)在做相應(yīng)分錄,然后編制相應(yīng)的報表就是了
2020 04/09 15:09
84785003
2020 04/09 15:10
按這樣,應(yīng)收對了,但銀行存款豈不是少了一筆錢
鄒老師
2020 04/09 15:11
你好,你之前所做的分錄是?現(xiàn)在紅字沖銷所做的分錄是? 這個不會導(dǎo)致銀行存款少了一筆錢啊
84785003
2020 04/09 15:13
借:銀存,貸:應(yīng)收
84785003
2020 04/09 15:14
那應(yīng)該怎么寫分錄
鄒老師
2020 04/09 15:16
你好,之前分錄是(借:銀存,貸:應(yīng)收) 那現(xiàn)在紅沖就是,借;應(yīng)收賬款,貸;銀行存款 正常來說之前發(fā)票分錄應(yīng)當(dāng)是,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785003
2020 04/09 15:18
但按銀存,應(yīng)收的分錄紅沖的話,豈不是銀存少了一筆錢
鄒老師
2020 04/09 15:19
你好,正常來說之前發(fā)票分錄應(yīng)當(dāng)是,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 那紅沖就是這樣做分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)收賬款 這樣不會導(dǎo)致銀行存款少了一筆啊
84785003
2020 04/09 15:20
現(xiàn)在已經(jīng)做成這個分錄了怎么辦
鄒老師
2020 04/09 15:20
你好,把你之前錯誤的分錄紅沖,然后按上面的分錄做正確的分錄就是了
84785003
2020 04/09 15:31
那這樣的話,豈不是收入少了一筆錢
鄒老師
2020 04/09 15:32
你好,紅沖了之前的發(fā)票,當(dāng)然會導(dǎo)致收入比之前沒有紅沖少一筆的
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