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老師,小規(guī)模稅率變更,印花稅申報(bào)沒變吧

84784999| 提問時(shí)間:2020 04/08 10:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,印花稅沒變的,只是增值稅變了
2020 04/08 10:44
84784999
2020 04/08 10:45
增值稅申報(bào)變哪里了啊,我們沒超30萬,應(yīng)該是都免的,和以前申報(bào)具體哪里變了?
樸老師
2020 04/08 10:48
就是增值稅的稅率變了
84784999
2020 04/08 10:57
84784999
2020 04/08 10:58
申報(bào)表沒有變啊,我開的是1個(gè)點(diǎn)的票啊,我金額寫哪里?
樸老師
2020 04/08 11:03
如果符合月不超過10萬季度不超過30萬,還按之前小微企業(yè)進(jìn)行申報(bào)即可。 附填報(bào)說明:增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
84784999
2020 04/08 11:09
那個(gè)2%是什么意思???
樸老師
2020 04/08 11:12
就是減了的2%填寫在優(yōu)惠里
84784999
2020 04/08 11:13
84784999
2020 04/08 11:13
那個(gè)表里
樸老師
2020 04/08 11:17
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
84784999
2020 04/08 11:19
84784999
2020 04/08 11:20
第一行還是第二行呢?我沒沒超過30萬也要這樣報(bào)?
84784999
2020 04/08 11:20
84784999
2020 04/08 11:21
看到了
84784999
2020 04/08 11:22
84784999
2020 04/08 11:23
上面的發(fā)生額,我就把3%的不含稅金額減去1%不含稅的金額差額?
84784999
2020 04/08 11:23
還是用稅額的差額?
84784999
2020 04/08 11:25
我們3月份開票含稅金額一共是38600
樸老師
2020 04/08 11:36
按照1個(gè)點(diǎn)來收稅的,不超三十萬的話是不交稅的
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