問(wèn)題已解決

】2019年6月份,甲公司發(fā)生的視同銷(xiāo)售交易或事項(xiàng)如下: (1)10日,以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200 000元,售價(jià)為250 000元,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32 500元。 借:營(yíng)業(yè)外支出     232 500   貸:庫(kù)存商品         200 000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 32 500 (2)25日,甲公司用一批原材料對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資。該批原材料實(shí)際成本為600 000元,雙方協(xié)商不含稅價(jià)值為750 000元,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為120 000元。 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資      847 500   貸:其他業(yè)務(wù)收入      750 000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 97 500 (老師為什么例題一沒(méi)有收入,例題二有收入)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/07 22:34
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
捐贈(zèng)是無(wú)償行為,不滿(mǎn)足相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)的收入確認(rèn)條件。而投資是有償行為,不同主體會(huì)發(fā)生經(jīng)濟(jì)利益交換。
2020 04/07 22:40
84784951
2020 04/07 22:46
84784951
2020 04/07 22:47
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅,跟轉(zhuǎn)出多交增值稅什么意思.搞不懂。麻煩老師舉個(gè)能懂的列子,謝謝了
文靜老師
2020 04/08 07:13
比如課件上這題。本月應(yīng)繳納360050,本月實(shí)際繳納 310050。剩余50000尚未繳納。應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方50000。這樣借方對(duì)應(yīng)的明細(xì)是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50000。這樣做的目的是讓?xiě)?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)平賬,余額全部計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中,是一種結(jié)轉(zhuǎn)處理。
文靜老師
2020 04/08 07:23
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),一般是預(yù)繳增值稅>應(yīng)交增值稅。假如本期銷(xiāo)項(xiàng)稅100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅金50萬(wàn)元,已經(jīng)預(yù)交增值稅60萬(wàn)元。應(yīng)繳增值稅=100-50=50。多繳納60-50=10萬(wàn)。將來(lái)可以少交增值稅10萬(wàn)。所以應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在借方10萬(wàn),貸方對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10萬(wàn)。這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就平賬了。余額進(jìn)去應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。是一種結(jié)轉(zhuǎn)處理。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15萬(wàn)元  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 15萬(wàn)元
文靜老師
2020 04/08 07:24
金額10萬(wàn),不是15萬(wàn)
文靜老師
2020 04/08 07:28
當(dāng)月應(yīng)交未交和應(yīng)交多交最后都要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)結(jié)平后無(wú)余額,這是一種會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)處理。
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