問(wèn)題已解決

老師,我問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了但是發(fā)票還沒(méi)有收到,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做賬呀

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/07 14:31
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,待發(fā)票收到后再做處理
2020 04/07 14:31
84785007
2020 04/07 14:33
那我跟抵扣月份相對(duì)應(yīng)的所屬期財(cái)報(bào)就不一致了呀
小葉老師
2020 04/07 14:35
主要是你現(xiàn)在沒(méi)票入賬,如果要先處理,就先計(jì):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84785007
2020 04/07 14:41
到時(shí)候發(fā)票到了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,是這樣嗎?
小葉老師
2020 04/07 14:42
嗯,同學(xué),是的哈,到時(shí)這么處理即可
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