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老師 我們是新成立的建筑公司 目前公司只有兩個老板 一個財務 一個文員 也沒有考勤的 請問到了發(fā)工資的時候 這個費用從對公轉該怎么做賬 怎么批注寫分錄呀

84785034| 提問時間:2020 04/07 11:58
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
1、工資計提(應發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費用 (生產(chǎn)人員) 管理費用 (管理人員) 銷售費用 (銷售人員) 貸:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬—工資 (應發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù)) 其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款。
2020 04/07 11:58
84785034
2020 04/07 12:09
老師 我們目前還沒買社保 也沒有公積金 請問分錄怎么寫
軼塵老師
2020 04/07 12:10
那就把社保公積金的分錄給去掉 直接計提工資
84785034
2020 04/07 12:11
不能直接借應付職工薪酬 貸銀行存款嗎老師
軼塵老師
2020 04/07 12:14
要計提成本費用啊
84785034
2020 04/07 13:00
老師 那你能把我具體要寫的分錄給我重寫一下嗎 謝謝老師了
軼塵老師
2020 04/07 14:39
借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應付職工薪酬—工資
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