問題已解決

老師好,我們單位是事業(yè)單位,我們有經(jīng)營收入,發(fā)生增值稅時,去年是直接記應(yīng)交增值稅,沒有明細(xì)科目,但是現(xiàn)在我們財政一體化,應(yīng)交增值稅有如下明細(xì),錄入期初數(shù)時,應(yīng)交增值稅貸方余額應(yīng)該錄哪個科目

84785030| 提問時間:2020 04/06 14:15
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 是“銷項稅額”
2020 04/06 14:17
84785030
2020 04/06 14:17
老師,小規(guī)模納稅人也是銷項稅額嗎
蔣飛老師
2020 04/06 14:18
你啟用的是一般納稅人科目。
蔣飛老師
2020 04/06 14:19
只能選擇銷項稅額了
84785030
2020 04/06 14:21
好的,謝謝老師
蔣飛老師
2020 04/06 14:25
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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