問題已解決

我們是個體戶購買貨品,客戶給我們開了增值稅專票,13%的稅率的,我們不能抵扣的,那這個稅是我們直接做到貨品成本里面嗎,還是做到營業(yè)外收入呢

84784958| 提問時間:2020 04/03 15:31
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你直接按發(fā)票這個價稅合計做成本下面就可以
2020 04/03 15:32
maize老師
2020 04/03 15:40
是的,你說是對這個,是的
maize老師
2020 04/03 15:49
好的,我先回復別的學員了
84784958
2020 04/03 15:37
那我結轉成本就是按購進的價稅合計的單價來結價對嗎
84784958
2020 04/03 15:41
謝謝老師
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