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老師,年末利潤表凈利潤與未結(jié)轉(zhuǎn)前的本年利潤余額不一致,是怎么回事呢?

84784950| 提問時間:2020 04/03 10:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你單位期初有未分配利潤數(shù)據(jù)嗎?
2020 04/03 10:39
84784950
2020 04/03 10:44
有的 老師 余額在貸方
84784950
2020 04/03 10:47
然后就是利潤分配期初數(shù)是90萬,然后有提取盈余公積12萬,未分配利潤78萬 。這都是期初數(shù)
84784950
2020 04/03 10:48
然后就是利潤分配期初數(shù)是90萬,然后有提取盈余公積12萬,未分配利潤78萬 。這都是期初數(shù)
鄒老師
2020 04/03 10:49
你好,你單位資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系嗎? 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤—提取的盈余公積
84784950
2020 04/03 16:41
老師 你說的這些都是2019年的么? 提取的盈余公積都是以前的時候 也算么?
84784950
2020 04/03 16:42
是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)之后是這個勾稽關(guān)系么?
鄒老師
2020 04/03 16:44
你好,我說的這些是2020年的 提取盈余公積只要是當年的都要計算 是的,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)之后是這個勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤—提取的盈余公積
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