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老師,周轉(zhuǎn)材料當(dāng)月取得,當(dāng)月就要進(jìn)行攤銷嗎?五五攤銷法。

84784987| 提問時(shí)間:2020 04/02 21:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以開始領(lǐng)用的時(shí)候才攤銷
2020 04/02 21:58
84784987
2020 04/02 21:58
沒領(lǐng)用就不用攤銷對吧?
bamboo老師
2020 04/02 21:58
是的 還沒有領(lǐng)用暫時(shí)不需要攤銷
84784987
2020 04/02 21:59
老師,建筑施工企業(yè),預(yù)付的材料款,尚未收到貨,也未開票,分錄怎么做呢?
bamboo老師
2020 04/02 22:00
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
84784987
2020 04/02 22:03
好的,那貨送到,發(fā)票也開具,這時(shí)分錄怎么做呢?謝謝!
bamboo老師
2020 04/02 22:06
借:工程施工 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
84784987
2020 04/02 22:08
不走原材料嗎?
bamboo老師
2020 04/02 22:10
您工地上有倉庫么
84784987
2020 04/02 22:12
沒有哦
bamboo老師
2020 04/02 22:14
那就按我前面說的寫分錄就好了
84784987
2020 04/02 22:20
好的,謝謝!
bamboo老師
2020 04/02 22:20
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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