問題已解決
老師,想問下,費用報銷時,由于不夠發(fā)票,在單上寫著辦證費,但后面實際的發(fā)票有一部份是電信服務的發(fā)票,這種情況要怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 按你們實際業(yè)務做 只是 用替票這個是有風險的。 到時怕讓你們踢出在匯算的時候
2020 04/02 15:37
84784969
2020 04/02 15:38
按實際業(yè)務做是什么意思,是指按發(fā)票來做分錄嗎,發(fā)票是電信費發(fā)票,就做管理費用-電話費?發(fā)票是辦證費的發(fā)票就做管理費用-辦證費?是這個意思嗎
meizi老師
2020 04/02 15:42
你好 按你實際辦證費來做 。 就是 借管理費用-辦證費 貸銀行存款
84784969
2020 04/02 15:43
啊???不是發(fā)票是什么內(nèi)容就做什么內(nèi)容的分錄嗎?
meizi老師
2020 04/02 15:44
你好 但是你實際業(yè)務是辦證費 你報銷單也是這樣寫的
84784969
2020 04/02 15:44
為什么我問了其他老師,他們說要改報銷單,發(fā)票是什么就寫什么報銷呢
meizi老師
2020 04/02 15:49
你好 那其實最終是與你們實際業(yè)務不一致的。 實際是可以改報銷單 但是這個有稅務風險 但是與你們自己業(yè)務不匹配 。
84784969
2020 04/02 15:51
那到底應該是怎樣呢?你也沒說出個結(jié)果來
meizi老師
2020 04/02 15:58
你好 就是說 據(jù)實做 做借管理費用-辦證費 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 。到時匯算調(diào)增處理 。這個才是合理的做法
84784969
2020 04/02 15:59
那為什么其他老師都說外賬要按發(fā)票來入賬呢
meizi老師
2020 04/02 16:07
你好 按發(fā)票是為了能稅前扣除 。 你發(fā)票要與你實際業(yè)務就可以稅前扣除 。 如果你報銷單寫辦證費 發(fā)票是電信服務 就不符合 這個是要踢出來的。 如果你報銷單寫電信服務 發(fā)票是電信服務就可以稅前扣除 。 但是這個業(yè)務也得真實發(fā)票的。 我其實是想說的 據(jù)實做賬 發(fā)票與實際業(yè)務一致 但是實際中有可能有你這樣的情況。 其他老師這樣說 是為了稅前扣除 稅局那邊
84784969
2020 04/02 16:09
那我這個情況到底是按發(fā)票來做還是按實際來做啊
meizi老師
2020 04/02 16:13
你好 你不想有稅務風險的話 金額不大 建議就按實際做的 匯算調(diào)整
84784969
2020 04/02 16:15
我已經(jīng)按發(fā)票內(nèi)容入賬了。。。。只是我不明白為什么領導不讓他們按報銷和發(fā)票一致來填寫
meizi老師
2020 04/02 16:18
你好 有可能時候特批的。 你們報銷制度正常也是按發(fā)票與實際業(yè)務一致報
84784969
2020 04/02 16:25
我已經(jīng)按發(fā)票內(nèi)容入賬了怎么辦?
meizi老師
2020 04/02 16:26
你好 已經(jīng)入賬了就按發(fā)票的做 那你就要改報銷單 和發(fā)票一致
閱讀 473