問題已解決

甲公司業(yè)務如下: 1. 2019年4月1日采購乙公司的A材料1000公斤,不含稅實際單價為100元,增值稅率為13%,使用商業(yè)匯票結(jié)算。 2. 2019年4月2日,甲公司將A材料按計劃單價90元驗收入庫; 3. 2019年4月3日,甲公司用支票結(jié)清所欠乙公司的全部貨款。 北京B注冊會計師事務所接受甲公司股東委托,審計其相關(guān)會計資料。 要求:編制會計分錄

84785023| 提問時間:2020 04/02 11:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1借原材料100000 應交稅費進項稅額13000 貸應付票據(jù)113000
2020 04/02 12:12
暖暖老師
2020 04/02 12:12
2借材料成本差異10000 貸原材料10000
暖暖老師
2020 04/02 12:13
借應付票據(jù)113000 貸銀行存款113000
84785023
2020 04/03 09:14
1.不應該是 應交稅費-增值稅嘛
暖暖老師
2020 04/03 09:14
1借原材料100000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額13000 貸應付票據(jù)113000
84785023
2020 04/03 09:25
這是我寫的2
84785023
2020 04/03 09:25
麻煩老師看一下
暖暖老師
2020 04/03 09:26
第2個只寫差異就可以了
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