問題已解決

老師,請問一下,我們公司是建安行業(yè),我前面一個(gè)會計(jì),根據(jù)工程項(xiàng)目分類,把一部分因?yàn)轫?xiàng)目發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目填列到:間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-XX項(xiàng)目 那么在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)我需要并到管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做調(diào)整嗎?

84785017| 提問時(shí)間:2020 04/01 18:13
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,是的,要填寫到管理費(fèi)用項(xiàng)下
2020 04/01 18:20
84785017
2020 04/01 18:26
我聽課的時(shí)候聽老師講,期間費(fèi)用那張表格A1040000要和前面利潤表上的金額一致嗎? 前面利潤表的金額不是和我們之前12月份企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候利潤表一致嗎?
小惑老師
2020 04/01 19:19
你年報(bào)時(shí)會再度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,在這個(gè)報(bào)表修改一下
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