問題已解決

老師,我是建筑單位 3月份購買了鋼筋 可是發(fā)票在5月份才能收到,這時我還需要贊估嗎?因為我的金額是確定的 只是沒有發(fā)票 我能不能直接入工程施工 等發(fā)票拿回來之后 在附到工程施工分錄后面?

84784950| 提問時間:2020 04/01 09:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,購進物資沒有取得發(fā)票,就應(yīng)當(dāng)先暫估入庫,今后取得發(fā)票紅沖暫估入庫,然后根據(jù)發(fā)票做入庫分錄才是的
2020 04/01 09:00
鄒老師
2020 04/01 09:06
你好,暫估只需要做這個分錄 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 你后面的兩個分錄:一個是領(lǐng)用材料,一個是結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,都不屬于暫估入庫的分錄
鄒老師
2020 04/01 09:23
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本是做后面的領(lǐng)用材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了 領(lǐng)用材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本就不屬于暫估的業(yè)務(wù)范圍了
鄒老師
2020 04/01 09:29
你好,取得發(fā)票紅沖暫估入庫分錄,根據(jù)發(fā)票再做材料購進分錄就是了
鄒老師
2020 04/01 09:56
你好,我收到發(fā)票后 只需要做 紅沖 原材料 、應(yīng)付賬款 分錄就行了
鄒老師
2020 04/01 10:11
你好,收到發(fā)票是把之前的暫估分錄紅沖,然后做一筆購進材料分錄就可以了
鄒老師
2020 04/01 10:16
你好,是的,是這樣的
鄒老師
2020 04/01 11:12
你好,發(fā)票是作為 借:原材料 貸 :應(yīng)付賬款 這個分錄的附件
84784950
2020 04/01 09:04
什么時候取得發(fā)票 什么沖贊估嗎? 購進物資暫估: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 這后面可以附采購單 原材料入庫: 借:工程施工 貸:原材料 后面附入庫單 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工 老師 這是完整的暫估分錄吧?
84784950
2020 04/01 09:18
老師,我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
84784950
2020 04/01 09:27
嗯嗯 這樣呀,老師 因為領(lǐng)用原材料是我這邊實際的 不需要暫估 我可以按照我上面寫的分錄做,后期收到發(fā)票后 只需要沖 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 就可以了 然后在按照收發(fā)票的當(dāng)月做一筆實際的分錄。
84784950
2020 04/01 09:52
老師,我收到發(fā)票后 只需要做 紅沖 原材料 、應(yīng)付賬款 分錄就行了 其他的工程施工、結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的 就不用重新做了吧 因為我前期已經(jīng)做過了, 還是說 我需要把之前做的分錄全部紅沖 在重新做一遍分錄
84784950
2020 04/01 09:57
嗯嗯 明白了 收到發(fā)票后 只需要紅沖 暫估的分錄 暫估的分錄只有 原材料 應(yīng)付賬款 這次分錄
84784950
2020 04/01 10:12
嗯嗯 明白了 紅沖 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 按照發(fā)票 在寫一筆分錄 借:原材料 貸 :應(yīng)付賬款 這就可以了
84784950
2020 04/01 11:11
老師 那我收到的發(fā)票 是作為 原材料 應(yīng)付賬款的憑證 還是作為前面工程施工分錄的憑證呢
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