問題已解決

公司是建筑公司,一直以來(lái)都是出納做流水賬,然后外賬公司做外賬。我剛?cè)肼毜臅?huì)計(jì),老板今天跟我說(shuō),把公司的內(nèi)賬也做起來(lái)。公司有金蝶迷你版的軟件。有什么需要注意事項(xiàng)嗎?或者好的建議。這算是老板交給我的第一份工作,

84785018| 提問時(shí)間:2020 03/31 14:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你就需要去盤點(diǎn) 你所有科目的期末余額 一定要一個(gè)科目一個(gè)科目的核對(duì) 試算平衡后 在軟件里面作為期初來(lái)建賬
2020 03/31 14:55
84785018
2020 03/31 14:58
應(yīng)收跟業(yè)務(wù)員核對(duì),應(yīng)付跟采購(gòu)核對(duì),是嗎?用外賬的科目余額表去盤點(diǎn)嗎?
meizi老師
2020 03/31 15:04
嗯 是的一一核對(duì) 。然后 庫(kù)存商品 固定資產(chǎn)這些去盤點(diǎn)實(shí)物、實(shí)收資本是看是否有實(shí)繳。 應(yīng)交稅費(fèi) 是否已經(jīng)繳納完畢 。沒有繳納的去查多少稅費(fèi)沒繳納
84785018
2020 03/31 15:21
好的。謝謝。么么
meizi老師
2020 03/31 15:24
不客氣 幫到你就好
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