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請問老師,去年小微企業(yè)免征的增值稅忘記做賬了,現(xiàn)在填匯算清繳A105000納稅調(diào)整項目明細表做調(diào)增,應該填在收入類調(diào)整項目的其他,還是填在特別納稅調(diào)整應稅所得?

84784993| 提問時間:2020 03/30 14:51
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英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學好,小微企業(yè)免征的增值稅屬于營業(yè)外收入,在A101010表填寫,
2020 03/30 14:53
84784993
2020 03/30 14:54
那 A105000納稅調(diào)整項目明細表還要填嗎
84784993
2020 03/30 14:56
去年免征增值稅忘記轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,所以季報少繳所得稅了
英老師
2020 03/30 14:58
不需要在a105000納稅調(diào)整明細表中填寫,
84784993
2020 03/30 15:01
除了所得稅報表,財務(wù)報表需要填寫補的營業(yè)外收入嗎,還是按著去年的忘記做賬的報表填報?
英老師
2020 03/30 15:06
財務(wù)報表也需要填寫補上,不然比對不過,
84784993
2020 03/30 15:08
按著調(diào)整過最新的填嗎?
英老師
2020 03/30 15:10
是的,按調(diào)整后的財務(wù)報表填寫,
84784993
2020 03/30 15:17
那去年第四季度申報的所得稅在今年1月扣款了,財務(wù)報表應該按著最新已扣款來填,還是按著第四季度計提未扣繳來填呢?
英老師
2020 03/30 15:19
按著第四季度計提未扣繳來填
84784993
2020 03/30 15:28
免征增值稅的部分在財務(wù)報表里要不要調(diào)增計提所得稅,還是依舊按著原先少計提的填報呢?
英老師
2020 03/30 15:30
免征增值稅部分,是計入營業(yè)外收入,計提所得稅,
84784993
2020 03/30 15:41
調(diào)整了免征增值稅,資產(chǎn)負債表的負債類應交稅費要減少嗎?對應資產(chǎn)類應該調(diào)整哪個項目呢?
英老師
2020 03/30 15:45
對應的項目是利潤分配-未分配利潤,
84784993
2020 03/30 15:46
明白了!感謝老師
英老師
2020 03/30 15:48
不客氣,謝謝同學,請給予5星好評,加油??!
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