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金蝶K3財(cái)務(wù)軟件想要生成利潤(rùn)表表及資產(chǎn)負(fù)債表的操作步驟怎么弄呀?

84785007| 提問時(shí)間:2020 03/30 14:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表只要你錄入憑證,審核、過賬后就可以看到本期的數(shù)據(jù)了。
2020 03/30 14:18
84785007
2020 03/30 14:23
期末處理程序是什么呀?
84785007
2020 03/30 14:25
一般是不是先過賬~結(jié)轉(zhuǎn)損益~過賬~期末結(jié)賬是不是就可以生成會(huì)計(jì)報(bào)表呢?
玲老師
2020 03/30 14:43
你好 正常是是先過賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的;;因?yàn)閾p益類的科目只有先過賬,損益類科目才有余額。過賬就是登記賬簿的意思,手工做賬的時(shí)候,也是普通憑證先登記賬簿,才能算出損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 也就是說 :需要把當(dāng)期做過損益類科目的憑證過賬,再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益,因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候損益類科目才有余額,可以生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證的。結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證再進(jìn)行過賬,數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)入到損益表中進(jìn)行取數(shù)。
84785007
2020 03/30 14:50
為什么我生成的利潤(rùn)表是這樣的啊?
84785007
2020 03/30 14:51
是不是那里操作不正確呢?
玲老師
2020 03/30 15:01
應(yīng)該是你報(bào)表的取數(shù)公式設(shè)置的不對(duì)
84785007
2020 03/30 15:09
那這個(gè)怎么處理呢?
84785007
2020 03/30 15:10
是不是要重新過賬和及結(jié)賬啊?
玲老師
2020 03/30 15:17
你如果沒有過賬,就需要先過賬,但是我看你這個(gè)應(yīng)該是報(bào)表取數(shù)公式不對(duì),你最好讓你的軟件售后給你設(shè)置一下報(bào)表的公式
84785007
2020 03/30 15:27
在那里可以直接聯(lián)系到軟件售后我?
玲老師
2020 03/30 15:44
你在哪買的財(cái)務(wù)軟件就去哪里找
84785007
2020 03/30 16:12
我想請(qǐng)問一下如何重新計(jì)算一下這個(gè)利潤(rùn)表呢?
84785007
2020 03/30 16:13
如果是公式設(shè)置錯(cuò)誤,我是不是直接重新結(jié)賬就可以生成新的利潤(rùn)表了嗎?
玲老師
2020 03/30 16:24
如果 是報(bào)表公司錯(cuò)了 你賬上是對(duì)的,報(bào)表數(shù)也不正確
84785007
2020 03/30 16:27
因?yàn)閳?bào)表公司被我修改過,這個(gè)怎么辦呢?
84785007
2020 03/30 16:28
那我不可以直接重新結(jié)賬處理嗎?
玲老師
2020 03/30 16:38
你好 你可以重結(jié)賬,但是如果是報(bào)表公式錯(cuò)誤 不是重結(jié)賬能改過來的 要改公式
84785007
2020 03/30 16:41
好的
玲老師
2020 03/30 16:51
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快
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