問題已解決

已經(jīng)認證的發(fā)票但是沒有申報,有沒有可以補救的辦法?

84785012| 提問時間:2020 03/27 20:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好去修改你們的申報表 把認證的信息去申報了
2020 03/27 20:33
84785012
2020 03/27 20:37
您能說明細一點嗎?我沒有聽懂?我報一月份的增值稅的時候,只抵扣了去年12月份的進項,一月份沒有抵扣,導致一月份納稅多?,F(xiàn)在報二月份的時候,二月份沒有銷項發(fā)票,但是缺把一二月份的都抵扣了。就是這樣的情況怎么辦?老師
84785012
2020 03/27 20:41
我們是湖北的,都是逾期申報1月和2月份
meizi老師
2020 03/27 20:43
你好 那這個是無法補救的。 是你自己沒有及時認證進項稅去抵扣銷項稅 是你個人失誤 這個不能找稅局的。 你要在申報期及時去認證 抵扣才行的
84785012
2020 03/27 20:49
老師,那么二月份納稅申報期認證的進項,沒有銷項,會轉到未抵扣里面在3月納稅期在抵扣嗎?
meizi老師
2020 03/27 20:51
你好 會的 你認證了之后 沒有抵扣完的 可以以后月份產(chǎn)生增值稅的時候抵減的
84785012
2020 03/27 20:55
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 03/27 20:58
不客氣幫到你就好 。以后千萬注意認證的時候 不要少認證了導致多繳納稅費
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