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老師,我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果年度結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)漏記了怎么處理

84784978| 提問時(shí)間:2020 03/27 11:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問漏記了什么業(yè)務(wù)
2020 03/27 11:51
84784978
2020 03/27 11:58
本來應(yīng)該是借管理費(fèi)用,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在漏記了
bamboo老師
2020 03/27 11:59
借:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784978
2020 03/27 13:44
如果是企業(yè)所得稅漏計(jì)提了怎么處理?
bamboo老師
2020 03/27 13:47
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784978
2020 03/27 13:48
后面退稅的話怎么處理?
bamboo老師
2020 03/27 13:48
退稅做上面相反的分錄就好了
84784978
2020 03/27 15:58
甘老師,還有一筆是年結(jié)賬前做的時(shí)候本應(yīng)借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,但是沒寫,直接寫的借固定資產(chǎn)貸銀行存款,現(xiàn)在怎么處理
bamboo老師
2020 03/27 16:00
借:固定資產(chǎn) 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借方藍(lán)字
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