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企業(yè)注銷填寫負(fù)債清償損益表里應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),系統(tǒng)里說不可以小于資產(chǎn)負(fù)債表里負(fù)債合計-資產(chǎn)合計,要如何處理?

84785035| 提問時間:2020 03/27 11:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 把應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)金額填在其他流動資產(chǎn)欄次
2020 03/27 11:50
84785035
2020 03/27 12:20
老師是把這個負(fù)數(shù)金額填在資產(chǎn)處置明細(xì)表里這欄?那負(fù)債清償損益表的應(yīng)交稅費還要填嗎?
bamboo老師
2020 03/27 12:25
這里已經(jīng)填了 損益表的應(yīng)交稅費不要填了
84785035
2020 03/27 12:29
這兩張表和資產(chǎn)負(fù)債表掛鉤,損益表里的應(yīng)交稅費不填就會顯示出和資產(chǎn)負(fù)債表不符
bamboo老師
2020 03/27 12:30
那您做分錄把這筆稅金做掉吧 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出
84785035
2020 03/27 12:41
那營業(yè)外支出就要提現(xiàn)在利潤表里,應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)
bamboo老師
2020 03/27 12:42
利潤表營業(yè)外支出是正數(shù)啊
84785035
2020 03/27 12:49
老師,我把這個應(yīng)交稅費做掉之后,依舊是這個問題,得麻煩你再看看。這個和我資產(chǎn)負(fù)債表里期初數(shù)有什么關(guān)系
84785035
2020 03/27 12:51
資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是負(fù)數(shù)
bamboo老師
2020 03/27 12:56
您資產(chǎn)負(fù)債表期初金額不是提示的這個金額啊
84785035
2020 03/27 13:01
那我應(yīng)該如何修改?
bamboo老師
2020 03/27 13:14
您資產(chǎn)負(fù)債表截圖給我看的是申報系統(tǒng)里面這會一起填的么
84785035
2020 03/27 13:14
是要在負(fù)債清償損益表中如何填寫呢,因為沒有做過清算,按照提示期初負(fù)債-期初資產(chǎn)=-7557.21 期末數(shù)都已清零,未分配利潤也是負(fù)數(shù),那這數(shù)據(jù)要如何填寫
84785035
2020 03/27 13:15
資本負(fù)債表是申報3月份的數(shù)據(jù),3月份往來科目都清零了
bamboo老師
2020 03/27 13:17
那您207557.21這個數(shù)據(jù)這次在哪里填寫了么
84785035
2020 03/27 13:17
期初數(shù)是上年數(shù)據(jù),所以不知錯在哪里
84785035
2020 03/27 13:18
207557.21在清算申報表里沒有填
bamboo老師
2020 03/27 13:21
207557.21這個是上年12月的期末數(shù)么
84785035
2020 03/27 13:23
對的
bamboo老師
2020 03/27 13:24
那您資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)去年的期末數(shù)據(jù)填寫
84785035
2020 03/27 13:26
期初數(shù)根據(jù)期末數(shù)填寫的話,那往來科目豈不是沒有清零
bamboo老師
2020 03/27 13:26
期初還是填去年的 期末就是調(diào)整后清0的填寫啊
bamboo老師
2020 03/27 13:27
您期初的時候本來這些都不是0 3月份往來科目才清0的啊
84785035
2020 03/27 13:49
老師,3月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表沒有錯你看看
bamboo老師
2020 03/27 13:54
這樣是對的 關(guān)鍵是不知道您系統(tǒng)里面的企業(yè)清算期資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)207557.21這個數(shù)字在哪里啊 那您把主表第二行填7557.21 看是什么提示
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