問(wèn)題已解決

個(gè)人給公司轉(zhuǎn)貨款,又沒(méi)開(kāi)票怎么做分錄

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/27 09:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款(應(yīng)收賬款)
2020 03/27 09:44
84785008
2020 03/27 09:45
以后都不會(huì)開(kāi)票的情況下呢
84785008
2020 03/27 09:46
有沒(méi)有別的做法
84785008
2020 03/27 09:47
公司是農(nóng)產(chǎn)品初加工,有從果農(nóng)那里買貨的,直接從那個(gè)分錄沖回可以嗎
bamboo老師
2020 03/27 09:47
如果是單位收到的貨款 不開(kāi)票發(fā)票 也應(yīng)該確認(rèn)未開(kāi)票收入的 如果不想確認(rèn)收入 繳納稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
84785008
2020 03/27 09:48
其他應(yīng)收款那里后面要轉(zhuǎn)哪里去呢??
bamboo老師
2020 03/27 09:58
抱歉 前面計(jì)入其他應(yīng)付款比較合適 如果其他應(yīng)收在貸方的話 會(huì)負(fù)數(shù)顯示 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 不想開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入的話 最后 借:其他應(yīng)付款 貸;營(yíng)業(yè)外收入
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