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小規(guī)模納稅人餐飲業(yè)每月收到收入應(yīng)該如何做分錄?開出去的票需要另外做賬嗎 銷項稅可抵扣嗎

84785046| 提問時間:2020 03/25 21:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 開出發(fā)票就這樣賬務(wù)處理就好了 銷項稅額不可以抵扣進(jìn)項稅額
2020 03/25 21:35
84785046
2020 03/25 21:37
但是實際銀行每天收到的收入會比開票的收入多 應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)呢
84785046
2020 03/25 21:37
小規(guī)模納稅人也需要也需要做銷項稅嗎
bamboo老師
2020 03/25 21:39
應(yīng)該以銀行為準(zhǔn) 沒有開具發(fā)票的做未開票收入 小規(guī)模納稅人也需要做銷項稅額
84785046
2020 03/25 21:41
未開票收入需要做銷項稅嗎 可是進(jìn)項稅是不可抵扣的 那交的稅是按照銷項稅額x3%嗎
bamboo老師
2020 03/25 21:43
未開票收入需要做銷項稅 未開具發(fā)票+普通發(fā)票銷售額季度不超過30萬 不需要繳納增值稅
84785046
2020 03/25 21:46
當(dāng)期購入原材料等物料全部都是按價稅合計到當(dāng)期支出嗎
bamboo老師
2020 03/25 21:50
當(dāng)期購入原材料等物料全部都是按價稅合計到當(dāng)期支出 是的
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