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你好老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)上月有預(yù)收賬款,本月填寫《增值稅預(yù)繳申報表》預(yù)繳增值稅了,還需要在增值稅納稅申報表附表四的第四行銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款的本期發(fā)生額里填寫上嗎

84785044| 提問時間:2020 03/25 16:15
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你之前預(yù)交的,現(xiàn)在如果你是要抵減,是需要填寫 的
2020 03/25 16:31
84785044
2020 03/25 16:36
我現(xiàn)在不開票,不遞減,現(xiàn)在就不用填了嗎?那我已經(jīng)預(yù)繳的稅款應(yīng)該在哪里提現(xiàn)呢?將來有需要抵減的時候怎么抵減呀?
陳詩晗老師
2020 03/25 16:39
不用處理,你要抵減時再填寫 就可以的 直接在附表中填寫你要抵減的金額處理。 你現(xiàn)在填寫在本期發(fā)生額也可以,不抵減,作作為期末余額體現(xiàn)
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