問題已解決

老師,我們2019年12月預(yù)付2020年1-3月的房租,但是我們票在12月認(rèn)證了,怎么做賬呢?

84785046| 提問時(shí)間:2020 03/24 16:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借;長期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款
2020 03/24 16:13
84785046
2020 03/24 16:17
可以借:其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 這樣嘛?
鄒老師
2020 03/24 16:19
你好,不可以的,因?yàn)檫@個是發(fā)生的需要由以后月份攤銷的費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)計(jì)入長期待攤費(fèi)用科目核算,而不是其他應(yīng)收款
84785046
2020 03/24 16:25
那如果沒有跨年可以直接掛管理費(fèi)用嗎?
鄒老師
2020 03/24 16:26
你好,應(yīng)當(dāng)先計(jì)入長期待攤費(fèi)用,然后按月攤銷計(jì)入費(fèi)用核算才是的
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