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建筑行業(yè),我們**別人公司A,甲方支付工程款到A公司賬戶上,A公司預(yù)扣了銷項(xiàng)稅,我們給A公司提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,等項(xiàng)目結(jié)束后,A公司給我們退增值稅,應(yīng)該怎么算

84785019| 提問時間:2020 03/23 08:01
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!按提供的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅遞減銷項(xiàng)后差額計算
2020 03/23 08:02
84785019
2020 03/23 08:41
A公司應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)行稅額 應(yīng)退我方增值稅=銷項(xiàng)稅額-A公司應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)行稅額)=進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣計算的嗎
耿老師
2020 03/23 09:27
你好?你們項(xiàng)目用的銷項(xiàng)稅減你們提供的進(jìn)項(xiàng)稅
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