問題已解決
@汪老師 老師你好,有個問題需要請教一下,公司購買預(yù)付卡贈送給客戶的會計分錄 借:預(yù)付賬款-預(yù)付卡 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款-員工墊付 送給客戶時: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:預(yù)付賬款? 這筆分錄可以做在一張憑證上嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!
可以的,兩筆分錄可以做在一張憑證上的(你的分錄做的是對的)
2020 03/21 20:19
84784988
2020 03/21 20:58
房租去年11-今年4月份,房租費(fèi)到現(xiàn)在3月末都還沒有支付 ,11、12月份計提分錄:
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款-房東
1月份才取得發(fā)票
我應(yīng)該怎么做賬呢?
84784988
2020 03/21 21:00
1月份取得發(fā)票的時候
借:管理費(fèi)用-房租(這個地方的金額是本月的房租?還是一坨的房租?)
其他應(yīng)收款-押金
貸:其他應(yīng)付款-房東
如果是本月房租,后面2、3、4月份的會計分錄也是同上的嗎?
蔣飛老師
2020 03/21 21:01
先做沖減分錄:
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款-房東
(金額用負(fù)數(shù)表示)
蔣飛老師
2020 03/21 21:02
然后再根據(jù)發(fā)票做分錄
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)(11、12月房租)
預(yù)付賬款1-4月房租
貸:其他應(yīng)付款-房東
84784988
2020 03/21 21:07
預(yù)付賬款的意思不是說支付出去沒有發(fā)票才能做到這個科目里面?
84784988
2020 03/21 21:07
但是我這個錢一直沒有付出去,做到預(yù)付賬款不合適吧
蔣飛老師
2020 03/21 21:11
預(yù)付賬款就是以前的待攤費(fèi)用科目(以后攤銷用的科目)
蔣飛老師
2020 03/21 21:12
攤銷時
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)
貸:預(yù)付賬款
84784988
2020 03/21 21:15
其他老師又跟我說,預(yù)付賬款不能用在這里,讓我直接做到管理費(fèi)用,前面11、12月份的分錄也不需要更改,只要在匯算清繳錢拿到發(fā)票都沒關(guān)系,所以我真的覺得好混亂,不知道怎么做合適
蔣飛老師
2020 03/21 21:22
11/12月份算是暫估了。發(fā)票到了再沖減暫估的
84784988
2020 03/21 21:24
老師你的意思還是要做到預(yù)付賬款里面哈,不管這筆錢付沒付,做到預(yù)付賬款后面每個月分?jǐn)偅?/div>
蔣飛老師
2020 03/21 21:25
是的。這樣做才算專業(yè)的
84784988
2020 03/21 21:27
1月份收到的發(fā)票,1月份的房租費(fèi)可以做到管理費(fèi)用嗎?本來房東去稅務(wù)局代開發(fā)票應(yīng)該承擔(dān)那個稅費(fèi)的,但是跟公司的租房合同上面是讓公司承擔(dān),他開發(fā)票的時候沒有把稅費(fèi)開在一張發(fā)票上,只有一張完稅證明,這個我是做到營業(yè)外支出嗎?后面有沒有影響?
蔣飛老師
2020 03/21 21:37
會計可以做是做到營業(yè)外支出(匯算清繳時納稅調(diào)整就可以了)
84784988
2020 03/21 21:44
好的,感謝老師的指導(dǎo)
84784988
2020 03/21 21:47
我11、12月份的房租要納稅調(diào)增不?納稅調(diào)增是在匯算清繳那張表里面填?
蔣飛老師
2020 03/21 21:49
我11、12月份的房租要納稅調(diào)增不?
…不用的
納稅調(diào)增是在匯算清繳那張表里面填?
…是在附表(納稅調(diào)整表填寫)
84784988
2020 03/21 21:54
那哪些費(fèi)用才需要納稅調(diào)增呢?
蔣飛老師
2020 03/21 22:10
比如:那個稅費(fèi),不應(yīng)該公司承擔(dān)卻承擔(dān)了,就需要調(diào)增的
84784988
2020 03/21 22:21
其他的還有嗎?
蔣飛老師
2020 03/21 22:27
比如稅務(wù)罰款,收到滯納金。都是要調(diào)增的
閱讀 1477
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 你好老師剛開始我是預(yù)付的賬款分錄做的是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,當(dāng)那個貨物到了貨到的時候情況下然后那貨物是226我做分路應(yīng)該怎么做,是借:庫存商品226 應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅26貸:預(yù)付賬款是100預(yù)付賬款剛開始我不預(yù)付的100嗎 那預(yù)付賬款貸方減少100補(bǔ)那個126貸:銀行存款是這樣么? 256
- 購卡贈送客戶,維護(hù)客戶關(guān)系。企業(yè)購買預(yù)付卡將其作為交際應(yīng)酬費(fèi)贈送給客戶,此種性質(zhì)屬于企業(yè)所得稅概念中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)范疇,應(yīng)憑借購買預(yù)付卡時取得的發(fā)票以及相關(guān)的贈送明細(xì),按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行稅前扣除。這個在實(shí)際業(yè)務(wù)中 涉及個稅問題嗎 998
- 老師,收到公司中秋節(jié)購買的月餅發(fā)票(送客戶),會計分錄是:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 付款時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 1092
- 老師,送給客戶的購物卡,超市開的預(yù)付卡,怎樣入賬 19275
- 老師,如果三月一筆預(yù)付費(fèi)用記錯分錄記成費(fèi)用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費(fèi)用。然后,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎?? 298
最新回答
查看更多- 老師好,麻煩問一下物業(yè)公司的水電費(fèi)開出來的收據(jù)太多,后面附什么票據(jù) 昨天
- 甲公司持有乙公司26%的股權(quán),能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊懀捎脵?quán)益法核算。2021年9月30日甲公司出售其生產(chǎn)的丙產(chǎn)品給乙公司,銷售價款為200萬元。截止2021年12月31日,乙公司已對外出售所購丙產(chǎn)品的50%,甲公司生產(chǎn)該批丙產(chǎn)品的成本為1300萬元。 2021年,乙公司按期凈資產(chǎn)賬面價值計算實(shí)現(xiàn)凈利潤為1200萬元。其他綜合收益增加700萬元。 問:計算2021年12月31日合并財務(wù)報表投資收益的列示金額。 答案疑問:合并財務(wù)報表投資收益內(nèi)部交易為什么不扣除已經(jīng)出售丙產(chǎn)品的50%。 昨天
- 我在私營企業(yè)工作,已經(jīng)取得高級會計師,有必要繼續(xù)拿到正高級會計師嗎 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認(rèn)收入? 24天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 24天前